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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002591
Monto de la Factura
₲ 5.597.640
Nro. Solicitud de Transferencia
178925
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.331.884

Retención DNCP
₲ 20.685
Retención IVA
₲ 79.966
Retención Renta
₲ 159.933
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196329
Monto Contrato
₲ 345.807.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.984.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.984.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer