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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0003931
Monto de la Factura
₲ 10.354.344
Nro. Solicitud de Transferencia
146351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.020.244

Retención DNCP
₲ 38.262
Retención IVA
Retención Renta
₲ 295.838
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
75/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189293
Monto Contrato
₲ 3.831.538.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.523.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.500.523.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y OTROS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)