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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068361
Monto de la Factura
₲ 15.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176301
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.625.886

Retención DNCP
₲ 56.685
Retención IVA
₲ 219.143
Retención Renta
₲ 438.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196319
Monto Contrato
₲ 353.311.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.530.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.530.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer