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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0001066
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122465
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.574

Retención DNCP
₲ 16.790
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 129.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
373/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192683
Monto Contrato
₲ 1.052.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.628.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.628.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE VIROLOGIA DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)