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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0063365
Monto de la Factura
₲ 1.958.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122225
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.764

Retención DNCP
₲ 6.908
Retención IVA
₲ 53.414
Retención Renta
₲ 53.414
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195648
Monto Contrato
₲ 80.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.760.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.760.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma