Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006158
Monto de la Factura
₲ 6.229.930
Nro. Solicitud de Transferencia
75868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.573.874
Retención DNCP
₲ 21.975
Retención IVA
₲ 169.907
Retención Renta
₲ 169.907
Multa
₲ 294.267
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193872
Monto Contrato
₲ 149.518.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.874.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.874.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)