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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024272
Monto de la Factura
₲ 14.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163455
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.733.300

Retención DNCP
₲ 51.428
Retención IVA
₲ 397.636
Retención Renta
₲ 397.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189941
Monto Contrato
₲ 9.471.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.639.296.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.639.296.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)