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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027982
Monto de la Factura
₲ 276.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32852
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.362.827

Retención DNCP
₲ 974.991
Retención IVA
₲ 7.538.591
Retención Renta
₲ 7.538.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189941
Monto Contrato
₲ 9.471.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.639.296.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.639.296.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)