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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 43.919.180
Nro. Solicitud de Transferencia
172693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.087.590

Retención DNCP
₲ 154.915
Retención IVA
₲ 1.197.796
Retención Renta
₲ 1.197.796
Multa
₲ 281.083

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188572
Monto Contrato
₲ 18.413.916.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.865.289.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.865.289.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)