Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000346
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.748.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            30712
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-03-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-03-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-03-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.644.946
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.166
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 47.673
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 47.673
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            262
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-20-189612
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.189.317.440
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.888.429.557
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.814.946.674
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            368059
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        