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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0014933
Monto de la Factura
₲ 288.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122238
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.910.632

Retención DNCP
₲ 1.065.115
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.235.429
Multa
₲ 28.824

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190875
Monto Contrato
₲ 10.912.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.452.027.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.452.027.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)