Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000711
Monto de la Factura
₲ 452.365.784
Nro. Solicitud de Transferencia
150709
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2021
Fecha de la Transferencia
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.136.136
Retención DNCP
₲ 1.671.599
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.924.737
Multa
₲ 633.312
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190875
Monto Contrato
₲ 10.912.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.452.027.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.452.027.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)