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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0400361
Monto de la Factura
₲ 32.797.116
Nro. Solicitud de Transferencia
72292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.738.863

Retención DNCP
₲ 121.193
Retención IVA
Retención Renta
₲ 937.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189920
Monto Contrato
₲ 155.114.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.882.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.882.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)