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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0001242
Monto de la Factura
₲ 10.689.210
Nro. Solicitud de Transferencia
5972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.068.458

Retención DNCP
₲ 37.704
Retención IVA
₲ 291.524
Retención Renta
₲ 291.524
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190108
Monto Contrato
₲ 779.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.380.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.380.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)