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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 54.899.520
Nro. Solicitud de Transferencia
29555
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.244.997

Retención DNCP
₲ 202.867
Retención IVA
₲ 784.279
Retención Renta
₲ 1.568.558
Multa
₲ 98.819

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189622
Monto Contrato
₲ 6.404.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.056.642.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.056.428.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)