Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019132
Monto de la Factura
₲ 54.950.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149807
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2021
Fecha de la Transferencia
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.392.328
Retención DNCP
₲ 203.055
Retención IVA
₲ 785.006
Retención Renta
₲ 1.570.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189622
Monto Contrato
₲ 6.404.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.056.642.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.056.428.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)