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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052188
Monto de la Factura
₲ 41.989.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211396
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.085.316

Retención DNCP
₲ 148.108
Retención IVA
₲ 1.145.168
Retención Renta
₲ 1.145.168
Multa
₲ 8.398

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189945
Monto Contrato
₲ 1.708.108.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.092.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.001.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)