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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048022
Monto de la Factura
₲ 56.937.350
Nro. Solicitud de Transferencia
129730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.630.842

Retención DNCP
₲ 200.834
Retención IVA
₲ 1.552.837
Retención Renta
₲ 1.552.837
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189945
Monto Contrato
₲ 1.708.108.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.092.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.001.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)