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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003955
Monto de la Factura
₲ 18.499.118
Nro. Solicitud de Transferencia
143364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.629.078

Retención DNCP
₲ 68.229
Retención IVA
₲ 274.264
Retención Renta
₲ 527.547
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195906
Monto Contrato
₲ 884.942.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.575.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.575.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma