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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003631
Monto de la Factura
₲ 9.707.118
Nro. Solicitud de Transferencia
196318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.247.392

Retención DNCP
₲ 35.756
Retención IVA
₲ 147.507
Retención Renta
₲ 276.463
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195906
Monto Contrato
₲ 884.942.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.575.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.575.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma