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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007161
Monto de la Factura
₲ 53.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.044.596

Retención DNCP
₲ 187.404
Retención IVA
₲ 1.449.000
Retención Renta
₲ 1.449.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
68/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188721
Monto Contrato
₲ 106.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.028.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.028.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)