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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025355
Monto de la Factura
₲ 603.750
Nro. Solicitud de Transferencia
128742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.688

Retención DNCP
₲ 2.130
Retención IVA
₲ 16.466
Retención Renta
₲ 16.466
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196532
Monto Contrato
₲ 33.840.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.811.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.811.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma