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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182

Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193943
Monto Contrato
₲ 1.260.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.774.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.774.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)