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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026012
Monto de la Factura
₲ 124.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64894
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.762

Retención DNCP
₲ 438
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196327
Monto Contrato
₲ 5.701.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.681.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer