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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001190
Monto de la Factura
₲ 188.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.249.259

Retención DNCP
₲ 698.151
Retención IVA
₲ 2.699.036
Retención Renta
₲ 5.398.071
Multa
₲ 887.983

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196583
Monto Contrato
₲ 2.422.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.597.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.292.597.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)