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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011426
Monto de la Factura
₲ 29.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.071.931

Retención DNCP
₲ 108.854
Retención IVA
₲ 420.829
Retención Renta
₲ 841.657
Multa
₲ 14.729

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196583
Monto Contrato
₲ 2.422.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.597.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.292.597.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)