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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 7.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47231
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.507.882

Retención DNCP
₲ 28.130
Retención IVA
₲ 217.500
Retención Renta
₲ 217.500
Multa
₲ 3.988

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192888
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.776.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.776.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)