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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 46.557.979
Nro. Solicitud de Transferencia
108214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.854.230

Retención DNCP
₲ 164.223
Retención IVA
₲ 1.269.763
Retención Renta
₲ 1.269.763
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188623
Monto Contrato
₲ 2.774.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.504.309.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.504.309.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)