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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000628
Monto de la Factura
₲ 5.414.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.614

Retención DNCP
₲ 19.106
Retención IVA
₲ 147.050
Retención Renta
₲ 147.730
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196359
Monto Contrato
₲ 269.700.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.775.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.775.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer