Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000671
Monto de la Factura
₲ 4.356.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121160
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.055
Retención DNCP
₲ 15.375
Retención IVA
₲ 118.195
Retención Renta
₲ 118.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196359
Monto Contrato
₲ 269.700.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.775.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.775.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer
