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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0006338
Monto de la Factura
₲ 47.736.040
Nro. Solicitud de Transferencia
162464
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.023.907

Retención DNCP
₲ 176.396
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.363.887
Multa
₲ 171.850

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190174
Monto Contrato
₲ 2.534.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.445.492.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.492.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN STOCK CRITICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)