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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001812
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.231.356

Retención DNCP
₲ 53.332
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 412.364
Multa
₲ 10.584

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189943
Monto Contrato
₲ 266.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.932.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.932.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)