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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 1.890.243.571
Nro. Solicitud de Transferencia
124847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.612.449

Retención DNCP
₲ 6.667.405
Retención IVA
₲ 51.552.097
Retención Renta
₲ 51.552.097
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Arapy
RUC
80114147-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196362
Monto Contrato
₲ 18.037.210.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.060.365.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.060.365.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382504
Nombre de la Licitación
Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva; Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu