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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 1.695.618.402
Nro. Solicitud de Transferencia
68659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.271.997

Retención DNCP
₲ 5.980.909
Retención IVA
₲ 46.244.138
Retención Renta
₲ 46.244.138
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Arapy
RUC
80114147-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196362
Monto Contrato
₲ 18.037.210.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.060.365.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.060.365.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382504
Nombre de la Licitación
Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva; Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu