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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087000
Monto de la Factura
₲ 868.500
Nro. Solicitud de Transferencia
224130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.852

Retención DNCP
₲ 3.032
Retención IVA
₲ 23.687
Retención Renta
₲ 31.582
Multa
₲ 347

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190104
Monto Contrato
₲ 1.208.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.489.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.489.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)