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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068145
Monto de la Factura
₲ 13.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.419.362

Retención DNCP
₲ 46.666
Retención IVA
₲ 360.818
Retención Renta
₲ 360.818
Multa
₲ 42.336

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190104
Monto Contrato
₲ 1.208.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.489.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.489.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)