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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000079
Monto de la Factura
₲ 16.573.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.611.031

Retención DNCP
₲ 58.459
Retención IVA
₲ 452.005
Retención Renta
₲ 452.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189940
Monto Contrato
₲ 5.341.536.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.703.095.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.703.095.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)