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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000135
Monto de la Factura
₲ 7.474.391
Nro. Solicitud de Transferencia
7327
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.024.637

Retención DNCP
₲ 26.364
Retención IVA
₲ 203.847
Retención Renta
₲ 203.847
Multa
₲ 15.696

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189940
Monto Contrato
₲ 5.341.536.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.703.095.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.703.095.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)