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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035165
Monto de la Factura
₲ 165.196.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.276.057

Retención DNCP
₲ 610.440
Retención IVA
₲ 2.359.950
Retención Renta
₲ 4.719.900
Multa
₲ 2.230.153

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189664
Monto Contrato
₲ 2.831.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.326.744.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.744.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)