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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033000
Monto de la Factura
₲ 188.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.988.217

Retención DNCP
₲ 697.646
Retención IVA
₲ 2.697.086
Retención Renta
₲ 5.394.171
Multa
₲ 18.880

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189664
Monto Contrato
₲ 2.831.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.326.744.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.744.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)