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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002005
Monto de la Factura
₲ 730.517.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26879
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.017.561

Retención DNCP
₲ 2.576.734
Retención IVA
₲ 19.923.205
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188717
Monto Contrato
₲ 2.922.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.812.147.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.147.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)