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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005428
Monto de la Factura
₲ 574.250
Nro. Solicitud de Transferencia
85429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25342
Monto Contrato
₲ 5.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.447.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.447.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4