Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0042515
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 125.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49043
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-06-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-07-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-07-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 125.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
        
                                    RUC
                            
            80031782-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            46/11 - ADDENDA Nº 01/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-11-27498
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 153.315.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 145.813.958
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 145.813.958
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            206534
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        