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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002419
Monto de la Factura
₲ 425.260.665
Nro. Solicitud de Transferencia
99705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.260.665

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
50 - ADDENDA Nº 01/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26425
Monto Contrato
₲ 2.735.974.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.008.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.008.008.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5