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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 14.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.862.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23782
Monto Contrato
₲ 1.726.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.311.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.541.311.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220127
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible Terrestres.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4