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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 12.043.660
Nro. Solicitud de Transferencia
50409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.043.660

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22055
Monto Contrato
₲ 411.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.795.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.795.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios, "Ad Referendum"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1