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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000217
Monto de la Factura
₲ 382.558.407
Nro. Solicitud de Transferencia
64644
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.558.407

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35524
Monto Contrato
₲ 1.685.031.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.732.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.732.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4