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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031816
Monto de la Factura
₲ 1.345.406.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38957
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.406.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
55/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-24612
Monto Contrato
₲ 2.690.812.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.280.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.280.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL ARSENAL DE MARINA - AD REFERNDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3