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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0100395
Monto de la Factura
₲ 54.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
154/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33142
Monto Contrato
₲ 54.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.239.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.239.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5