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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000647
Monto de la Factura
₲ 2.332.600
Nro. Solicitud de Transferencia
99637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25084
Monto Contrato
₲ 1.933.287.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.300.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.300.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212870
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, art de ferreteria ,plomerias y otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2